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2023年度決算見込み・2024年度上半期 市の財政状況

2024年11月1日更新
今月のイチオシ

2023年度決算見込み・2024年度上半期 市の財政状況

 市では、毎年2回財政状況を公表しています。

今回は、2023年度決算見込み、2024年度上半期の財政状況についてお知らせします。

【2023年度決算見込み】

2023年度は、歳入では繰入金が減少したものの、市債や国庫支出金、地方交付税などが増加したことから、全体で前年度比3.7%の増となりました。また、歳出では新型コロナウイルスワクチン接種事業費や自治体マイナポイント給付事業費などが減少したものの、ふくやま環境美化センター(福山ローズエネルギーセンター)の建設や緑町公園屋内水泳場の整備などの投資的経費、価格高騰重点支援給付金などの扶助費が増加したことから、全体で前年度比4.2%の増となりました。抜本的な浸水対策が概成したほか、三之丸町地区の再開発や福山北産業団地第2期事業、全ての市立小中学校の耐震化も完了するなど、都市基盤整備に着実に取り組みました。また、小中学校等の給食材料費高騰に伴う保護者負担の軽減や再エネ・省エネ設備の導入支援など原油価格・物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に対する支援にも引き続き取り組みました。このほか、子ども医療費助成の所得制限撤廃などの福山ネウボラの強化、世界バラ会議福山大会に向けた市民・企業提案型事業の募集などの機運醸成、全公立保育施設へのスマート保育の導入などのデジタル化施策を着実に進めつつ、今後の公債費対策に向けた減債基金への積立を引き続き行うなど、誰もが安心して快適に暮らせるまち、活力と希望があふれるまちを実現するための取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。

一般会計歳入決算見込み
2023年度 2022年度 増減率
市税 781億4,700万円 772億  700万円 1.2%
国庫支出金 537億4,500万円 514億1,600万円 4.5%
市債 268億3,600万円 215億9,400万円 24.3%
地方交付税 216億5,200万円 194億4,300万円 11.4%
県支出金 160億5,500万円 145億3,900万円 10.4%
地方消費税交付金 114億6,700万円 115億4,900万円 △0.7%
繰越金 80億7,500万円 77億7,300万円 3.9%
繰入金 22億2,300万円 66億9,500万円 △66.8%
その他 113億5,000万円 110億4,800万円 2.7%
合  計 2,295億5,000万円 2,212億6,400万円 3.7%

○歳入増減の主な原因

市債:清掃施設整備事業債の増などから、前年度比24.3%増

国庫支出金:物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増などから、前年度比4.5%増

繰入金:財政調整基金繰入金の減などから、前年度比66.8%減

 

一般会計歳出決算見込み
2023年度 2022年度 増減率
民生費 916億1,900万円 861億8,700万円 6.3%
衛生費 408億7,700万円 331億3,300万円 23.4%
教育費 214億1,200万円 247億8,400万円 △13.6%
土木費 203億2,200万円 179億2,000万円 13.4%
総務費 185億9,200万円 205億6,600万円 △9.6%
公債費 164億9,500万円 166億1,800万円 △0.7%
消防費  57億3,300万円  57億7,700万円 △0.8%
商工費  29億5,400万円  41億7,900万円 △29.3%
その他  41億2,500万円  40億2,500万円 2.5%
合  計 2,221億2,900万円 2,131億8,900万円 4.2%
○歳出増減の主な原因

衛生費:ごみ処理施設建設費の増などから、前年度比23.4%増

民生費:価格高騰重点支援給付金の増などから、前年度比6.3%増

教育費:義務教育学校整備費の減などから、前年度比13.6%減

 

特別会計決算見込み

区分 収入額 支出額 収支差引額
都市開発事業 57億2,000万円 56億4,500万円 7,500万円
集落排水事業 3億  900万円 2億6,400万円 4,500万円
国民健康保険 421億7,000万円 412億3,200万円 9億3,800万円
介護保険 441億2,000万円 438億9,000万円 2億3,000万円
後期高齢者医療 70億2,400万円 70億  200万円 2,200万円
食肉センター 2,600万円 2,500万円 100万円
駐車場事業 19億5,400万円 2億5,000万円 17億  400万円
母子父子寡婦福祉資金貸付 3億7,700万円 1億3,700万円 2億4,000万円
誠之奨学資金 1億      円 100万円 9,900万円
財産区 1億4,300万円 600万円 1億3,700万円
合  計 1,019億4,300万円 984億5,200万円 34億9,100万円

 

【2024年度上半期の財政状況】

(一般会計)

2024年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額と前年度からの繰越額を合わせた額は、2,112億7,300万円となりました。

一般会計歳入予算と収入額
予算額 収入額 収入率
市税 739億2,900万円 463億  400万円 62.6%
国庫支出金 406億9,500万円 145億6,100万円 35.8%
地方交付税 222億4,100万円 162億  600万円 72.9%
市債 202億7,100万円 0万円 0.0%
県支出金 153億  300万円 13億4,000万円 8.8%
地方消費税交付金 120億9,200万円 66億7,900万円 55.2%
繰入金 78億9,800万円 7,400万円 0.9%
諸収入 47億1,000万円 7億  300万円 14.9%
使用料及び手数料 36億  700万円 16億  300万円 44.4%
その他 105億2,700万円 118億2,600万円 112.3%
合  計 2,112億7,300万円 992億9,600万円 47.0%

市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など

市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金

地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金

 

一般会計歳出予算と支出額
予算額 支出額 執行率
民生費 939億5,200万円 378億5,500万円 40.3%
教育費 232億5,000万円 85億2,300万円 36.7%
土木費 220億8,800万円 77億6,800万円 35.2%
衛生費 205億8,300万円 97億7,800万円 47.5%
総務費 196億7,300万円 66億4,200万円 33.8%
公債費 161億9,300万円 80億4,300万円 49.7%
消防費 61億5,700万円 25億  400万円 40.7%
商工費  42億7,900万円 14億  100万円 32.7%
農林水産業費 30億5,700万円 9億2,500万円 30.3%
その他  20億4,100万円 12億4,000万円 60.8%
合  計 2,112億7,300万円 846億7,900万円 40.1%

民生費…生活や福祉向上のためのお金

教育費…学校・社会教育振興のためのお金

土木費…道路、都市整備などのためのお金

衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金

総務費…市役所の管理運営のためのお金

公債費…市の借金返済のためのお金

消防費…災害対策などのためのお金

商工費…商工業発展のためのお金

農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金

その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金

 

(特別会計)

特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。なお、予算額には前年度からの繰越額を含みます。

特別会計予算と収入額・支出額
会計名 予算額 収入額(収入率) 支出額(執行率)
介護保険 444億1,200万円 180億9,000万円

(40.7%)

187億3,300万円

(42.2%)

国民健康保険 424億3,800万円 159億  900万円

(37.5%)

161億1,800万円

(38.0%)

後期高齢者医療 82億3,800万円 24億1,300万円

(29.3%)

30億9,800万円

(37.6%)

その他 36億4,500万円 75億5,400万円

(207.2%)

10億6,400万円

(29.2%)

合  計 987億3,300万円 439億6,600万円

(44.5%)

390億1,300万円

(39.5%)

 

(財産の状況)

財産の状況(2024年9月末見込み)
区分 状況
土地 1,244万213平方メートル
建物   146万424平方メートル
有価証券その他 54億6,054万円
債権 46億  353万円
基金 522億  240万円

(市債の状況(2024年9月末見込み))

1,560億円(市民1人当たり34万2,000円)

このページに関するお問い合わせ先

財政課
Tel:084-928-1014


 

 

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